Гештальт, Одесса, 2023 Телесно-ориентированная терапия, Онлайн 2023 Психосоматика, Онлайн 2024 Сексология онлайн 2023
view counter

Актуальные проблемы оплаты труда на предприятии

Программа семинара:

  1. Изменения в оплате труда в 2010 году.
  2. Новый порядок начисления «декретных».
  3. Переход на применение показателя среднечасовой зарплаты вместе среднедневной для расчета больничных при работе на условиях неполного рабочего дня.
  4. Порядок одновременного применения месячной и почасовой минимальной зарплаты.
  5. Изменение продолжительности дополнительного социального отпуска на детей и размера налоговой социальной льготы.
  6. Как применять новые размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
  7. Новые правила представления отчетности в Пенсионный фонд:
    • переход к ежемесячной персонификации с 1 января 2010 года;
    • кто, в каком виде (электронном или бумажном) и в какие сроки сдает отчетность;
    • новые формы отчетности и порядок их заполнения;
    • особенности сдачи отчетности в 1 квартале 2010 года;
    • ответственность за нарушение правил представления отчетности.
  8. Отчетность в фонды соцстрахования: порядок исправления ошибок, расчет взносов с учетом периодов начисления и максимальной величины.
  9. Изменение позиции ГНАУ по отношению к налогообложению зарплаты нерезидентов.
  10. Как соответствовать требованиям трудового, налогового и страхового законодательства в условиях финансового кризиса.
  11. Особености начисления средней зарплаты при работе в условиях неполного рабочего времени с учетом разъяснений фондов соцстраха.
  12. Корректировка среднего заработка при изменении зарплаты в расчетном периоде с учетом мнения Минтруда.
  13. Оплата труда в условиях применения различных способов сохранения кадров: «вынужденные отпуска»; введение неполного рабочего времени; отмена или сокращение дополнительных гарантийных и компенсационных выплат; изменение условий оплаты труда и др.
  14. Порядок пересмотра условий оплаты труда в колдоговоре или положении об оплате труда с учетом требований законодательства. Обязательные правовые гарантии. Согласование, утверждение и документальное оформление изменений.
  15. Преимущества и недостатки различных форм привлечения рабочей силы: трудовой договор (штатно или по совместительству), гражданско-правовой договор о выполнении работ или оказании услуг. Различия в порядке налогообложения.
  16. Сотрудничество с частными предпринимателями, работающими на едином налоге или на общей системе. Требования к оформлению, особенности налогообложения, проблемы при проверке.
  17. Особенности применения выплат, уменьшающих налоговое давление, в виде:
    • дополнительных благ (оплата жилья, подарки, скидки, пользование автотранспортом);
    • оплаты обучения, страхования и лечения работников;
    • беспроцентных ссуд (в т.ч. невозвращаемых);
    • «сверхвысокой» зарплаты;
    • материальной помощи;
    • арендных платежей;
    • компенсации за использование имущества работников;
    • расчета за готовый продукт;
    • неперсонифицированных доходов;
    • налоговых социальных льгот (в т.ч. на детей) и др.
  18. Особенности расчетов с работниками, уволенными: по собственному желанию или по соглашению сторон; по сокращению кадров; по переводу к другому работодателю; в связи с нарушением со стороны работодателя трудового законодательства; в связи с изменением существенных условий работы.
  19. Расчет и налогообложение выплат при увольнении: выходное пособие (по законодательству и/или по инициативе предприятия), компенсация за неиспользованный отпуск или удержание за излишне использованные дни отпуска, суммы материального ущерба, непогашенные ссуды.
  20. Выплаты, начисленные после увольнения работника, и их налогообложение.
  21. Порядок начисления и налогообложения выплат работникам, восстановленным на работе по решению суда, за вынужденный прогул.
  22. Требования к трудоустройству инвалидов. Изменения в порядке проведения проверок.
  23. Повышение размеров штрафных санкций за нарушения в сфере оплаты труда.
  24. Ответы на вопросы слушателей.

 

Автор и ведущий семинара:
Реутова Надежда Анатольевна – вeдущий спeциалист в oбласти налoгoвoгo и бухгалтepскoгo учeта. Сepтифициpoванный
аудитop, кoнсультант пo налoгoвым спopам, автop мнoгoчислeнных публикаций в вeдущих спeциализиpoванных бухгалтepских и
финансoвых СМИ. Имeющая мнoгoлeтний oпыт pабoты главным бухгалтepoм, а такжe в oбласти пpoфeссиoнальнoгo кoнсультиpoвания пpeдпpиятий и СПД ФO. Вeдущий автop издания «Пpактичeская бухгалтepия в Уkpаинe».

Семинар проводится в современном конференц-зале. На протяжении всего семинара идет прямое общение с лектором, что дает возможность получить квалифицированный и обоснованный ответ на интересующий Вас вопрос.
Ни один Ваш вопрос не останется без ответа.

Семинар является специализированным, расходы за участие, связанные с подготовкой, организацией, ведением производства относится к составу валовых расходов (ст.5 ЗУ «О налогообложении прибыли предприятий»). Каждый участник семинара получает бухгалтерский комплект – оригиналы документов: договор, акт, оригинал счета, копии свидетельств.